目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省边防信息中心(简称边防信息中心)是中共云南省委政法委员会下属正处级公益一类事业单位,主要履行以下职责:
负责省级智能管控平台、监控中心日常运行维护;督促指导州(市)、县(市、区)智能管控平台建设;统筹协调内部信息化专网构建和信息系统集成等工作;协助推进专项设施建设;完成省委政法委、省边防办交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我中心机构设置涉及国家秘密,不属于公开范围。
(二)决算单位构成
我单位作为中共云南省委政法委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,云南省边防信息中心全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,围绕持续打造强边固防升级版,履职尽责、担当作为,全力服务保障全省边防工作高质量发展(涉密内容已按要求删除)。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
1.本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省边防信息中心2025年度收入合计566,480.88元。其中:财政拨款收入566,480.88元,占总收入的100.00%;与上年相比,收入合计减少55,077.76元,下降8.86%。其中:财政拨款收入减少55,077.76元,下降8.86%,主要原因是我单位2025年发生人员变动,导致财政拨款收入减少。我单位无上级补助收入,上下年度均无此项收入;我单位无事业收入,上下年度均无此项收入;我单位无经营收入,上下年度均无此项收入;我单位无附属单位上缴收入,上下年度均无此项收入;我单位无其他收入,上下年度均无此项收入。
二、支出决算情况说明
云南省边防信息中心2025年度支出合计566,480.88元。其中:基本支出566,480.88元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少55,077.76元,下降8.86%。其中:基本支出减少55,077.76元,下降8.86%,主要原因是我单位2025年发生人员变动,导致基本支出减少;项目支出无变化。我单位无上缴上级支出,上下年度均无此项支出。我单位无经营支出,上下年度均无此项支出。我单位无对附属单位补助支出,上下年度均无此项支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省边防信息中心机构正常运转的日常支出566,480.88元。与上年相比,基本支出减少55,077.76元,下降8.86%,主要原因是我单位2025年发生人员变动,导致基本支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出560,419.12元,占基本支出的98.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,061.76元,占基本支出的1.07%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省边防信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省边防信息中心2025年度一般公共预算财政拨款支出566,480.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少55,077.76元,下降8.86%,完成年初预算的87.90%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出427,706.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%,完成年初预算的88.90%。主要用于在职事业人员工资和日常办公等支出;造成预决算差异的主要原因是我单位2025年发生人员变动。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出49,076.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%,完成年初预算的80.00%。主要用于在职事业人员养老保险、失业保险、工伤保险单位承担部分缴纳;造成预决算差异的主要原因是我单位2025年发生人员变动。
9.卫生健康(类)支出50,529.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的85.09%。主要用于在职事业人员医疗保险、大病补充医疗等单位承担部分缴纳;造成预决算差异的主要原因是我单位2025年发生人员变动。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出39,168.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的91.83%。主要用于在职事业人员住房公积金单位承担部分缴纳;造成预决算差异的主要原因是我单位2025年发生人员变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化的主要原因是本年及上年“三公”经费预算均为0。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省边防信息中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年减少0.00元,下降0.00%,主要原因是云南省边防信息中心为公益一类事业单位,非行政单位或参照公务员法管理的事业单位,不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省边防信息中心资产总额1,623.79元,其中,流动资产1,623.79元,固定资产0.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,618.80元,其中流动资产增加1,618.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
我单位未安排项目资金。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件: