目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
中国共产党云南省委员会政法委员会(简称省委政法委)是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门,部门职责涉及国家秘密,不属于公开范围。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我委机构设置情况涉及国家秘密,不属于公开范围。
(二)决算单位构成
我单位作为中国共产党云南省委员会政法委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我委人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。
实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。
三、重点工作概述
2025年,省委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央决策部署及省委工作要求,聚焦服务省委“3815”战略发展目标,紧扣全省政法工作“116”思路,全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展,确保了国家安全、社会安定、人民安宁。全省群众安全感综合满意率达97.39%,再创历史新高。政法机关执法满意率达95.18%,同比上升0.28%。社会治安环境满意率达99.00%,同比上升0.21%。重点完成了以下工作:一是坚持以完善和落实党管政法工作制度为牵引,全面加强党对政法工作的绝对领导。二是坚持以“八个不发生”为目标,坚决维护国家政治安全和社会稳定。三是坚持以打造强边固防升级版为支撑,坚决守好祖国西南大门。四是坚持以综治中心规范化建设为抓手,持续夯实边疆民族地区治理根基。五是坚持以提升执法司法质效为重点,全力服务保障高质量跨越式发展大局。六是坚持以强化能力作风建设为保障,着力锻造过硬政法队伍(涉密内容已按要求删除)。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
1.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)2025年度收入合计57,829,757.02元。其中:财政拨款收入57,721,949.82元,占总收入的99.81%;其他收入107,807.20元,占总收入的0.19%。与上年相比,收入合计增加929,602.74元,增长1.63%。其中:财政拨款收入增加933,029.08元,增长1.64%,主要原因是2025年因人员增加、职务职级晋升等原因,基本支出增加;其他收入减少3,426.34元,下降3.08%,主要原因是中央相关单位非同级财政拨款减少。我委无上级补助收入,上下年度均无此项收入。我委无事业收入,上下年度均无此项收入。我委无经营收入,上下年度均无此项收入。我委无附属单位上缴收入,上下年度均无此项收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)2025年度支出合计57,767,776.93元。其中:基本支出46,046,117.45元,占总支出的79.71%;项目支出11,721,659.48元,占总支出的20.29%;与上年相比,支出合计增加963,341.19元,增长1.70%。其中:基本支出增加1,998,714.35元,增长4.54%,主要原因是2025年人员增加、职务职级晋升,基本支出增加;项目支出减少1,035,373.16元,下降8.12%,主要原因是2025年实施项目减少,相应减少了项目经费支出。我委无上缴上级支出,上下年度均无此项支出。我委无经营支出,上下年度均无此项支出。我委无对附属单位补助支出,上下年度均无此项支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)机构正常运转的日常支出46,046,117.45元。与上年相比,基本支出增加1,998,714.35元,增长4.54%,主要原因是2025年人员增加、职务职级晋升,基本支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,164,516.34元,占基本支出的85.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,881,601.11元,占基本支出的14.95%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,721,659.48元。与上年相比,项目支出减少1,035,373.16元,下降8.12%,主要原因是2025年实施项目减少,相应减少了项目经费支出。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.行政运行50,600.00元,主要用于省委专家慰问、定向招录选调生工作生活补贴和租房补贴等工作;
2.一般行政管理事务763,661.96元,主要用于省委党群课题研究、编制外聘用人员工资支出等工作;
3.其他共产党事务支出10,907,397.52元,主要用于平安云南建设、社会治安综合治理工作、多元矛盾纠纷化解工作、案件评查工作、云南省法学会业务开展等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出57,712,476.93元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加931,451.19元,增长1.64%,完成年初预算的70.65%(因26,354,200.00元预算资金另文下达到其他单位,实际完成年初预算的102.76%),增长的主要原因是2025年人员增加、职务职级晋升,基本支出增加。造成预决算差异的主要原因:一是26,354,200.00元预算资金另文下达到其他单位;二是年度过程中因人员增加、职务职级晋升等原因,基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出47,193,897.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%,完成年初预算的90.79%(因6,000,000.00元预算资金另文下达到其他单位,实际完成年初预算的102.13%,决算超出预算的主要原因是年度过程中因人员增加、职务职级晋升等原因,基本支出增加)。主要用于工资、平安云南建设、政法综治维稳业务、云南省社会治理信息系统建设、案件评查、云南省法学会业务开展等项目开支。造成预决算差异的主要原因是6,000,000.00元国家司法救助资金另文下达到政法部门。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出3,711,653.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的118.53%。主要用于在职人员养老保险、职业年金单位缴费支出和离退休人员公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是年度过程中人员变动增加,开展社保清算确认导致社会保障和就业(类)支出比年初预算增加。
9.卫生健康(类)支出3,817,716.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的111.51%。主要用于在职人员基本医疗保险,在职人员和离退休人员公务员医疗补助;造成预决算差异的主要原因是年度过程中人员变动增加,导致卫生健康(类)支出比年初预算增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出2,989,209.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的106.76%。主要用于在职人员缴纳职工公积金支出;造成预决算差异的主要原因是年度过程中人员变动增加,开展公积金清算确认导致住房保障(类)支出比年初预算增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为988,000.00元,决算为398,001.29元,完成年初预算的40.28%;支出决算较上年增加74,557.25元,增长23.05%。
因公出国(境)费支出年初预算为340,000.00元,决算为161,902.80元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.68%,完成年初预算的47.62%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为530,000.00元,决算为212,214.57元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.32%,完成年初预算的40.04%;公务接待费支出年初预算为118,000.00元,决算为23,883.92元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.00%,完成年初预算的20.24%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加161,902.80元,增长100.00%;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少77,989.47元,下降26.87%;公务接待费支出决算较上年减少9,356.08元,下降28.15%;具体是国内接待费支出决算23,883.92元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少9,356.08元,下降28.15%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变化,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为988,000.00元,支出决算为398,001.29元,完成年初预算的40.28%,支出决算较上年增加74,557.25元,增长23.05%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为340,000.00元,决算为161,902.80元,完成年初预算的47.62%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为530,000.00元,决算为212,214.57元,完成年初预算的40.04%;公务接待费支出年初预算为118,000.00元,决算为23,883.92元,完成年初预算的20.24%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格落实好中央八项规定及其实施细则精神,严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加161,902.80元,增长100.00%;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少77,989.47元,下降26.87%;公务接待费支出决算减少9,356.08元,下降28.15%,具体是国内接待费支出决算23,883.92元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少9,356.08元,下降28.15%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变化,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我委2024年未安排因公出国(境)任务,2025年新增因公出国(境)任务,因公出国(境)费用增加,但我委“三公”经费严格控制在年初预算范围内。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组2个,累计3人次,开展内容包括:一是2人赴老挝、泰国参加专项会议,交流打击跨境违法犯罪警务合作机制建设开支67,752.80元;二是1人赴法国参加人工智能立法业务培训开支94,150.00元。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆(报废处置车辆1辆,省机关事务管理局新调拨车辆1辆,总量不变)。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于因开展政法综治维稳工作接待上级和州(市)、县(市、区)对口部门发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)2025年机关运行经费支出6,881,601.11元,比上年增加1,265,395.17元,增长22.53%,主要原因:一是因人员增加机关运行经费增加;二是乡村振兴工作队员生活和通信补助及应休未休年休假补助列入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训等机关运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)资产总额47,475,100.8元,其中,流动资产1,088,717.62元,固定资产31,510,077.81元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产14,876,305.37元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8,006,152.67元,其中流动资产减少811,285.53元,固定资产减少3,717,355.00元,无形资产减少3,477,512.14元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值452,100.00元,实现车辆处置收入3,800.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额5,479,069.91元,其中:政府采购货物支出648,110.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,830,959.91元。授予中小企业合同金额670,499.91元,其中:授予小微企业合同金额290,499.91元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(涉密内容已按要求删除)。
五、其他重要事项情况说明
因我委决算支出及绩效自评中所包含的部分项目被云南省保密局认定为涉密项目,不属于公开范围,因此相关内容未公开。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
附件:
1.中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)2025年度决算公开表